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        重慶市江津區(qū)教育委員會(huì)

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        [ 索引號(hào) ] 11500381750069234B/2025-00365 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類(lèi) ] 教育 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)教委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-08-26 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-26

        重慶市聚奎中學(xué)校(本級(jí))2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2025-08-26 14:38:41


        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)

        重慶市聚奎中學(xué)校是江津區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位。宗旨是實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

        學(xué)校的職責(zé)任務(wù)是:

        1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量。積極開(kāi)展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競(jìng)賽輔導(dǎo)”等活動(dòng),使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

        2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接的任務(wù)。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

        3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開(kāi)展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng),形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

        4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求,提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù),為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

        5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間,組織開(kāi)展文化娛樂(lè)等課外活動(dòng)。

        6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

        7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

        8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

        9.完成行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為:書(shū)記校長(zhǎng)、副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、副校長(zhǎng)以及辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科處、法制安全處、初一年級(jí)組、初二年級(jí)組、初三年級(jí)組,高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組等內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

        從預(yù)算單位構(gòu)成,本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下一級(jí)預(yù)算單位。

        二、部門(mén)決算情況

        (一)部門(mén)收支總體情況

        1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)9874.60萬(wàn)元,支出總計(jì)9874.60萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少198.28萬(wàn)元,下降1.97%,主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒(méi)有安排資金,績(jī)效工資相對(duì)上年減少,導(dǎo)致2024年總收支降低。

        2.收入情況。2024年度收入合計(jì)9874.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少198.28萬(wàn)元,下降1.97%,主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒(méi)有安排資金,績(jī)效工資相對(duì)上年減少,導(dǎo)致2024年總收入降低。其中:財(cái)政撥款收入8776.81萬(wàn)元,占88.88%;事業(yè)收入943.23萬(wàn)元,占9.55%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入154.57萬(wàn)元,占1.57%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        3.支出情況。2024年度支出合計(jì)9874.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少198.28萬(wàn)元,下降1.97%,主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒(méi)有安排資金,績(jī)效工資相對(duì)上年減少,導(dǎo)致2024年總支出降低。其中:基本支出9500.19萬(wàn)元,占96.21%;項(xiàng)目支出374.42萬(wàn)元,占3.79%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比增減0.00萬(wàn)元,增減0.00%主要原因是資金使用準(zhǔn)確無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;與上年持平。

        (二)財(cái)政撥款收支總體情況

        2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8776.81萬(wàn)元,支出總計(jì)8776.81萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少316.01萬(wàn)元,下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒(méi)有安排資金,績(jī)效工資相對(duì)上年減少,導(dǎo)致2024年總收支降低。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

        1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8776.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少316.01萬(wàn)元,下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒(méi)有安排資金,績(jī)效工資相對(duì)上年減少,導(dǎo)致2024年總收支降低。較年初預(yù)算數(shù)增加527.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.39%。主要原因是相較于年初養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金因基數(shù)調(diào)整進(jìn)行了追加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8776.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少316.01萬(wàn)元,下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒(méi)有安排資金,績(jī)效工資相對(duì)上年減少,導(dǎo)致2024年總收支降低。較年初預(yù)算數(shù)增加527.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.39%。主要原因是相較于年初養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金因基數(shù)調(diào)整增加了支出。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,2023年度相比增減0.00萬(wàn)元,增減0.00%主要原因是資金使用準(zhǔn)確無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;與上年持平。

        ?4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出6528.88萬(wàn)元,占74.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加171.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.70%,主要原因是追加了貧困生免學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)助,免教科書(shū)費(fèi);改善辦學(xué)條件實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1422.11萬(wàn)元,占16.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加386.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.38%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金調(diào)高基數(shù),財(cái)政追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用。

        (3)衛(wèi)生健康支出449.21萬(wàn)元,占5.12%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.61萬(wàn)元,下降3.36%,主要原因是全年人員招聘調(diào)入和退休調(diào)離辭職等進(jìn)出導(dǎo)致的差異。

        (4)住房保障支出376.61萬(wàn)元,占4.29%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.79萬(wàn)元,下降4.02%,主要原因是全年人員招聘調(diào)入和退休調(diào)離辭職等進(jìn)出導(dǎo)致的差異。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

        ?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8402.39萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)7549.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加113.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.52%,主要原因是追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)852.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.52%,主要原因是福利費(fèi)和生均公用經(jīng)費(fèi)比上年略有增加)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

        本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

        本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

        2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.70萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降4.08%,主要原因是相對(duì)年初預(yù)算公務(wù)接待為實(shí)現(xiàn)完全支付。較上年支出數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.68%,主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)略有增多。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,與上年持平。

        ?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,與上年持平。

        ?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.30萬(wàn)元,主要用于教職工開(kāi)會(huì)辦事和出差等公務(wù)活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,控制公車(chē)運(yùn)行。較上年支出數(shù)無(wú)增減,與上年持平;主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,控制公車(chē)運(yùn)行。

        ?公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門(mén)工作檢查、教研機(jī)構(gòu)教育教學(xué)業(yè)務(wù)指導(dǎo)調(diào)研等公務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降12.50%,主要原因是相對(duì)年初預(yù)算公務(wù)接待活動(dòng)有所減少。較上年支出數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.65%,主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)相對(duì)于上年略有增多。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        ? 2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次160人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)87.58元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.65萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

        2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支,與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出29.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.42萬(wàn)元,下降26.07%,主要原因是學(xué)校控制經(jīng)費(fèi)支出減少了外出培訓(xùn)活動(dòng)。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

        按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        ? 截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)(套)。

        (四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        ? 2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額194.08萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出194.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額194.08萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額194.08萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)學(xué)生公寓設(shè)施設(shè)備和辦公設(shè)施設(shè)備。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),涉及資金374.41萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0.00萬(wàn)元。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        1)公開(kāi)范圍。2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

        2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

        2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

        項(xiàng)目

        名稱(chēng)

        2023年普通高中新高考綜合改革(含改善辦學(xué)條件)-學(xué)生公寓床、桌、凳640套

        自評(píng)總分

        (分)

        100

        項(xiàng)目主管

        部門(mén)

        516-重慶市聚奎中學(xué)校

        財(cái)政歸口科室

        教科文科

        部門(mén)

        聯(lián)系人

        黃春昉

        聯(lián)系電話

        13500333833

        項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率得分(分)

        62

        62

        62

        100

        10

        10

        其中:

        財(cái)政撥款

        62

        62

        62

        100

        10

        10

        當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

        年初績(jī)效目標(biāo)

        全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        通過(guò)更換女生公寓床桌凳,改善高三女生公寓學(xué)生住宿條件。

        通過(guò)更換女生公寓床桌凳,改善高三女生公寓學(xué)生住宿條件。

        通過(guò)更換女生公寓床桌凳,改善高三女生公寓學(xué)生住宿條件。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱(chēng)

        計(jì)量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        說(shuō)明

        設(shè)備(物資)購(gòu)置數(shù)量

        個(gè)

        640

        640

        0

        100

        30

        30

        設(shè)備質(zhì)量合格率

        %

        100

        100

        0

        100

        5

        5

        設(shè)備(物資)購(gòu)置成本

        1000

        968

        3.2

        100

        20

        20

        受益學(xué)生數(shù)

        人數(shù)

        600

        600

        0

        100

        30

        30

        學(xué)生滿意度

        %

        90

        99

        10

        100

        5

        5














        ?

        1. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        1. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        經(jīng)本單位自評(píng),本年度所有項(xiàng)目均完成年度績(jī)效目標(biāo)。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位無(wú)此事項(xiàng)。

        ? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        ?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出

        ?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:張曉輝??? 聯(lián)系電話:023-47328920


        附件下載:

        516001重慶市聚奎中學(xué)校(本級(jí))2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

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