| [ 索引號 ] | 115003810093205456/2024-00035 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區林業局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發布日期 ] | 2024-08-22 |
發布日期: 2024-08-22 10:53:18
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責宣傳貫徹有關森林生態環境建設、森林防火、林區安全、森林資源保護和國土綠化等方針政策和法律法規。
2.負責管理區域內的森林、濕地、自然保護區和野生動植物資源的保護管理及森林防火、有害生物防治等保護和培育森林資源生態公益服務工作。
3.開展林業科學試驗和技術創新,推廣先進技術。
4.負責管理區域內的森林資源的開發利用。
5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市江津區云霧坪林場是江津區林業局下屬正科級全額撥款事業單位,內設4個辦公室,下設4個管護站,5個管護點,經營面積65812畝。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計644.72萬元,支出總計644.72萬元。收支較上年增加39.47萬元,增長6.52%,主要原因為森林管護資金增加。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計644.72萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入644.72萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元,事業收入0萬元,其他收入0萬元。本年收入較上年增加54.08萬元,增長9.16%,主要原因為森林管護資金增加。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計644.72萬元,其中:基本支出506.58萬元,占比78.57%;項目支出138.14萬元,占比21.43%。本年支出較上年增加54.08萬元,增長9.16%,主要原因為森林管護資金增加。
4.?結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數減少14.61萬元,下降100.00%,主要原因是加強資金統籌支付,故較上年減少。
(二)財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計644.72萬元,支出總計644.72萬元。收支較上年增加54.08萬元,增長9.16%,主要原因為森林管護資金增加。
(三)一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入644.72萬元,較上年決算數增加54.08萬元,增長9.16%,主要原因為森林管護資金增加。較年初預算數減少26.75萬元,下降3.98%。主要原因是國有林保護管理經費減少。
2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出644.72萬元,較上年決算數增加54.08萬元,增長9.16%。主要原因是森林管護資金增加。較年初預算數減少26.75萬元,下降3.98%,主要原因是國有林保護管理經費減少。
3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出1.05萬元,占0.16%,較年初預算數減少1.19萬元,下降53.13%,,主要原因是職工培訓減少。
(2)社會保障與就業支出92.03萬元,占14.27%,較年初預算數減少11.54萬元,下降11.14%,主要原因是林場職工養老保險繳費使用天保社會保險補助資金繳納。
(3)衛生健康支出26.68萬元,占4.14%,較年初預算數減少1.71萬元,下降6.02%,主要原因是林場職工醫療保險繳費使用天保社會保險補助資金繳納。
(4)節能環保支出44.25萬元,占6.86%,較年初預算數增加44.25萬元,增長100.00%,主要原因是社會保險補助增加。
(5)農林水支出462.43萬元,占71.73%,較年初預算數減少56.97萬元,下降10.97%,主要原因是國有林保護修復補助資金減少。
(6)住房保障支出18.27萬元,占2.83%,較年初預算數增加0.41萬元,增長2.30%,主要原因是職工住房公積金繳費增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出506.58萬元。其中:人員經費433.48萬元,較上年決算數增加62.78萬元,增長16.94%,主要原因是績效清算補發往年績效工資。公用經費73.10萬元,較上年決算數減少14.80萬元,下降16.84%,主要原因是完善內控制度,降低單位運行成本。公用經費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、維修(護)費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況
(一)“三公”經費支出總體情況
2023年度“三公”經費支出共計24.46萬元,較年初預算數減少10.24萬元,下降29.51%,主要原因是強化公務用車管理。較上年支出數增加9.81萬元,增長66.96%,主要原因是主要原因購置公務用車1輛。
(二)“三公”經費分項支出情況
因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數持平,較上年支出數持平。
公務車購置費用17.76萬元,主要用于公務用車購置。費用支出較年初預算數減少0.24萬元,較上年支出數增加17.76萬元,增長100.00%,主要原因是購置公務用車1輛。
公務車運行維護費6.30萬元,主要用于公務車日常運行維護開支。費用支出較年初預算數減少8.70萬元,較上年支出數減少7.65萬元,下降54.84%,主要原因是公務車購置更換后,維修費用和油費降低。
公務接待費0.40萬元,主要用于日常公務接待。費用支出較年初預算數減少1.30萬元,較上年支出數減少0.30萬元,下降42.86%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
(三)“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待10批次50人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費80.60元,車均購置費17.76萬元,車均維護費2.10萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出0.42萬元,較上年增加0.33萬元,增長366.67%,主要原因是森林防火等會議增加。
本年度培訓費支出1.05萬元,較上年減少0.17萬元,下降13.93%,主要原因是職工培訓減少。
(二)國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車3輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(三)政府采購支出說明
2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位對7個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評7項,涉及資金184.24萬元。
(二)績效自評結果
1. 績效目標自評表
公開內容。詳見表格。
2023年度項目績效自評表
|
項目 名稱 |
聘請護林員 |
自評總分 (分) |
100 | |||||||||||
|
項目主管 部門 |
重慶市江津區林業局 |
財政歸口科室 |
農業農村科 |
部門 聯系人 |
余來兵 |
聯系電話 |
023-47378232 | |||||||
|
項目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||
|
102.60 |
97.60 |
97.60 |
||||||||||||
|
其中: 財政撥款 |
102.60 |
97.60 |
97.60 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||
|
聘請19名護林員,切實保護森林資源。 |
聘請19名護林員,切實保護森林資源。 |
完成了聘請19,名護林員,有效保護了森林資源。 | ||||||||||||
|
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
說明 | ||||
|
護林人員聘請數量 |
人 |
= |
19 |
19 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
購買服務完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
提供就業崗位數量 |
個 |
= |
19 |
19 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
護林人員滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
護林人員年單位成本 |
元/人年 |
≤ |
100 |
100 |
4.81 |
100 |
20 |
20 |
||||||
?
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?關于績效自評結果的說明
本單位2023年度績效目標已完成。
(三)重點績效評價結果
本單位無此事項。
專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:唐小波????聯系電話:023-47528265
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