| [ 索引號 ] | 11500381739848341A/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 09:51:54
重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)2024年預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;承辦上級信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項。3.提供與信訪人提出的信訪事項有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險評估工作;負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室3個。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計504.38元,支出總計504.38萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少0.7萬元, 下降0.14%,主要原因是退休人員減少、新增恒大和類恒大項目審計工作專班經(jīng)費(fèi)項目。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)504.38萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款504.38萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少0.7萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出減少4.25萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)504.38萬元,其中:一般公共服務(wù)支出418.03萬元,教育支出1.41萬元,社會保障和就業(yè)支出46.27萬元,衛(wèi)生健康支出18.87萬元,住房保障支出19.80萬元。支出較去年減少0.7萬元,主要是基本支出減少0.2萬元,項目支出減少0.5萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)504.38萬元,支出年初預(yù)算數(shù)504.38萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少0.7萬元, 下降0.14%,主要原因退休人員減少、新增恒大和類恒大項目審計工作專班經(jīng)費(fèi)項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入504.38萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出504.38萬元,比2023年減少0.7萬元。其中:基本支出314.88萬元,比2023年減少0.2萬元,主要原因是退休人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出189.50萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是信訪保障(維穩(wěn))工作經(jīng)費(fèi)減少,主要用于信訪事務(wù)等重點工作。
??? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級)2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.5萬元,比2023年減少2萬元,下降36.36%,主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項情況說明
2024年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;
2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;
2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減;
2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.01萬元,比上年減少3.02萬元,主要原因為厲行節(jié)約、減少支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款189.50萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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