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        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

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        [ 索引號 ] 11500381009320238D/2020-26547 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)人民政府 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2020-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2020-08-21

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2019年度部門決算情況說明

        發(fā)布日期: 2020-08-21 14:57:01

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        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

        2019年度部門決算情況說明

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        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的職能職責(zé):1.貫徹落實黨中央國務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策,制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實施,承擔(dān)重慶市江津區(qū)人民政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)全區(qū)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作,完善政務(wù)服務(wù)管理體制,牽頭推進(jìn)營商環(huán)境建設(shè)。3.承擔(dān)行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導(dǎo)職責(zé)。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務(wù)事項的工作實施統(tǒng)一管理。承擔(dān)重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔(dān)區(qū)級行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項清單管理工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)級行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項清單管理工作,牽頭負(fù)責(zé)市級行政審批事項的承接、取消、調(diào)整工作;牽頭負(fù)責(zé)對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)(街道)放權(quán)的審查、指導(dǎo)及運行情況評估工作;牽頭建立事中事后監(jiān)管機制。5.負(fù)責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級服務(wù)體系建設(shè)管理,統(tǒng)籌指導(dǎo)、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作,組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。牽頭推進(jìn)實體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負(fù)責(zé)開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),指導(dǎo)、督促三級服務(wù)中心、政府職能部門落實政務(wù)服務(wù)事項、流程、服務(wù)、場所、監(jiān)督檢查評價標(biāo)準(zhǔn)。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)管理,負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機房集約化的建設(shè)管理,統(tǒng)籌、指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)、政府各部門電子政務(wù)建設(shè)。9.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,開展一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè),開展網(wǎng)上審批服務(wù),對全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開展電子監(jiān)察。10.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項的研判、分析,統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運行管理。11.負(fù)責(zé)規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開的工作機制,開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機構(gòu)設(shè)置

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科(重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室)、效能監(jiān)察科。下屬事業(yè)單位2個:重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。

        (三)機構(gòu)改革情況

        按照市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機構(gòu)改革方案的通知》要求,2019年將重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心行政職能職責(zé)整合,重新組建重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心為其所屬參公事業(yè)單位,其相關(guān)行政職能劃入重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室管理。另新劃轉(zhuǎn)正科級事業(yè)單位區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心到重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室管理。

        二、部門決算情況說明

        收入支出決算總體情況說明

        1、總體情況。本部門2019年度收入總計1946.97萬元,支出總計1946.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加863.67萬元、增長79.73%,主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        2、收入情況。本部門2019年度收入合計1946.97萬元,均為財政撥款收入,較上年決算增加863.67萬元,增長79.73%,主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。其中:財政撥款收入1,946.97萬元,占100.00%

        3、支出情況。本部門2019年度支出合計1946.97萬元,較上年決算數(shù)增加863.67萬元,增長79.73%,主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。其中:基本支出833.16萬元,占42.79%;項目支出1113.81萬元,占57.21%

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收、支總計1,946.97萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加863.67萬元,增長79.73%。主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,946.97萬元,較上年決算數(shù)增加863.67萬元,增長79.73%。主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加1,141.50萬元,增長141.72%。主要原因是年初預(yù)算行政服務(wù)中心經(jīng)費,20193月進(jìn)行機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,946.97萬元,較上年決算數(shù)增加863.67萬元,增長79.73%。主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加1,141.50萬元,增長141.72%。主要原因是年初預(yù)算行政服務(wù)中心經(jīng)費,20193月進(jìn)行機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

        4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1)一般公共服務(wù)支出1814.41萬元,占93.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加1118.38萬元,增長160.68%,主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費;職能職責(zé)增加,相應(yīng)增加項目經(jīng)費;并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。

        2)教育支出3.48萬元,占0.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元,增長17.57%,主要原因是機構(gòu)改革人員增加相應(yīng)增加培訓(xùn)支出。

        3)社會保障與就業(yè)支出63.18萬元,占3.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.9萬元,增長14.29%,主要原因是機構(gòu)改革人員增加相應(yīng)增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。

        4)衛(wèi)生健康支出34.49萬元,占1.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬元,增長25.37%,主要原因是機構(gòu)改革人員增加相應(yīng)增加社會保障繳費支出。

        5)住房保障支出31.42萬元,占1.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.73萬元,增長32.63%,主要原因是機構(gòu)改革人員增加相應(yīng)增加住房公積金支出。

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度一般公共財政撥款基本支出833.16萬元。其中:人員經(jīng)費637.23萬元,較上年決算數(shù)增加170.21萬元,增長36.45%,主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費,并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等。公用經(jīng)費195.93萬元,較上年決算數(shù)增加61.24萬元,增長45.47%,主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員增加相應(yīng)增加公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

        2019年度“三公”經(jīng)費支出共計5.76萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.74萬元,下降57.33%較上年支出數(shù)減少2.37萬元,下降29.15%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        ?2019年度本部門因公出國(境)費用3.93萬元,主要是用于根據(jù)江津委文[2019]46號文件,參加區(qū)委派4人赴英國、愛爾蘭開展經(jīng)貿(mào)項目洽談對接活動,行政服務(wù)中心1人出訪且為首次出訪。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.93萬元,增長0.00%,主要原因是年中接到出訪任務(wù),年初未預(yù)算。較上年支出數(shù)增加3.93萬元,增長0.00%,主要原因是根據(jù)江津委文[2019]46號文件,參加赴英國、愛爾蘭開展經(jīng)貿(mào)項目洽談對接活動,行政服務(wù)中心1人出訪且為首次出訪。

        ?公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

        ?公務(wù)車運行維護(hù)費1.75萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.25萬元,下降78.13%,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,減少公務(wù)用車外出數(shù)量,公車運行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少5.92萬元,下降77.18%,主要原因是本年較上年減少公務(wù)外出數(shù)量,規(guī)范公車管理,公務(wù)用車運行維護(hù)成本較去年減少未進(jìn)行大型維修

        ?公務(wù)接待費0.08萬元,主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學(xué)習(xí)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬元,下降98.55%,主要原因是本年規(guī)范公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對不符合公務(wù)接待條件的不予接待,接待次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.38萬元,下降82.61%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

        (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

        ? 2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次8人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費100.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費1.75萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出195.93萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加61.24萬元,增長45.47%,主要原因是機構(gòu)改革,重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室,原行政服務(wù)中心為其下屬單位,新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心,人員及職能職責(zé)增加相應(yīng)增加運行經(jīng)費,并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費

        此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.17萬元,較上年決算數(shù)減少1.26萬元,下降88.11%,主要原因是無大型會議召開。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出42.25萬元,較上年決算數(shù)增加32.64萬元,增長339.65%,主要原因是組織各區(qū)級部門及鎮(zhèn)街領(lǐng)導(dǎo)、工作人員到浙江大學(xué)進(jìn)行政務(wù)改革專題培訓(xùn)。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20191231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額225.68萬元,其中:政府采購貨物支出72.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出152.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額178.64萬元,占政府采購支出總額的79.16%,其中:授予小微企業(yè)合同金額112.64萬元,占政府采購支出總額的49.91%。主要用于采購并聯(lián)審批大廳辦公家具及設(shè)備、軟件維護(hù)服務(wù)、食堂家具及設(shè)備購置、一窗式改革辦公家具及設(shè)備等

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對11個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評11項,涉及資金1113.81萬元從評價情況來看,各個項目均達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo),保障大廳日常工作開展,優(yōu)化政務(wù)服務(wù),打造良好營商環(huán)境,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好的投資發(fā)展環(huán)境,推進(jìn)“放管服”改革深入推進(jìn)。

        (二)績效自評結(jié)果

        1.績效目標(biāo)自評表

        并聯(lián)大廳裝修工程項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況已完成對建設(shè)領(lǐng)域并聯(lián)審批大廳的裝修改造,19個建設(shè)領(lǐng)域?qū)徟块T的審批事項集中入駐,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好的投資發(fā)展環(huán)境,推進(jìn)“放管服”改革深入推進(jìn)。項目全年預(yù)算數(shù)為352.23萬元,執(zhí)行數(shù)為352.23萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是歷時71天,進(jìn)行裝修改造,已竣工驗收合格;二是解決工程建設(shè)項目審批效率低、環(huán)節(jié)多、時間長等問題,縮短審批時間,推動流程優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化得到職工、群眾的滿意。下一步改進(jìn)措施按時支付工程合同尾款,結(jié)清賬款,做到專款專用

        2019年度項目資金績效目標(biāo)自評表

        專項(項目)名稱

        并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費

        自評總分(分)

        100

        主管部門

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

        實施單位

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

        聯(lián)系人

        蘇楊

        聯(lián)系電話

        3-0247559811

        項目資金(萬元)

        全年預(yù)算數(shù)(A

        全年執(zhí)行數(shù)(B

        執(zhí)行率(B/A,%)

        執(zhí)行率得分(分)

        總量

        352.23

        總量

        352.23

        100

        10

        其中:財政資金

        352.23

        其中:財政資金

        352.23

        100

        10

        年度總體目標(biāo)

        年初設(shè)定目標(biāo)

        全年目標(biāo)實際完成情況

        對行政服務(wù)中心進(jìn)行裝修改造,設(shè)置建設(shè)領(lǐng)域并聯(lián)審批大廳,建立完善“前臺受理、后臺審核”機制,綜合服務(wù)窗口統(tǒng)一收件、出件,實現(xiàn)“一個窗口”服務(wù)和管理。解決工程建設(shè)項目審批效率低、環(huán)節(jié)多、時間長等問題,推動流程優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化。

        已完成對建設(shè)領(lǐng)域并聯(lián)審批大廳的裝修改造,19個建設(shè)領(lǐng)域?qū)徟块T的審批事項集中入駐,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好的投資發(fā)展環(huán)境,推進(jìn)“放管服”改革深入推進(jìn)。

        績效指標(biāo)

        一級指標(biāo)

        二級指標(biāo)

        三級指標(biāo)

        計量單位

        年度指標(biāo)值

        全年完成值

        得分系數(shù)(%

        權(quán)重(分)

        指標(biāo)得分(分)

        未完成原因和改進(jìn)措施
        及相關(guān)說明

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        工程完成天數(shù)

        80

        71

        100

        10

        10


        裝修面積

        平方米

        1400

        1400

        100

        10

        10


        并聯(lián)審批大廳窗口

        21

        21

        100

        5

        5


        并聯(lián)審批系統(tǒng)

        1

        1

        100

        5

        5


        質(zhì)量指標(biāo)

        工程驗收合格率

        %

        100

        100

        100

        5

        5










        時效指標(biāo)

        工程完成及時率

        %

        100

        100

        100

        10

        10


        工程完工時間

        年月日

        20181215

        2018127

        100

        5

        5


        成本指標(biāo)

















        效益指標(biāo)

        經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

















        社會效益指標(biāo)

        企業(yè)投資項目審批時限

        工作日

        48

        48

        100

        15

        15


        工業(yè)項目審批時限

        工作日

        20

        20

        100

        15

        15


        生態(tài)效益指標(biāo)

















        可持續(xù)影響指標(biāo)

















        滿意度指標(biāo)

        服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

        職工滿意度

        %

        90

        90

        100

        5

        5


        群眾滿意度

        %

        80

        85

        100

        5

        5


        說明













        ?

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        )基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        )“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        )機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

        )工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        )對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47559811


        附件下載:

        政務(wù)服務(wù)辦2019年度部門決算公開附表.xlsx

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