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        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

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        [ 索引號 ] 11500381MB151298D/2021-00001 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2021-08-25 [ 發(fā)布日期 ] 2021-08-25

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2020年度部門決算情況說明

        發(fā)布日期: 2021-08-25 12:24:26

        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的職能職責(zé):1.貫徹落實黨中央國務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策,制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實施,承擔(dān)重慶市江津區(qū)人民政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)全區(qū)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作,完善政務(wù)服務(wù)管理體制,牽頭推進(jìn)營商環(huán)境建設(shè)。3.承擔(dān)行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導(dǎo)職責(zé)。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務(wù)事項的工作實施統(tǒng)一管理。承擔(dān)重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔(dān)區(qū)級行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項清單管理工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)級行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項清單管理工作,牽頭負(fù)責(zé)市級行政審批事項的承接、取消、調(diào)整工作;牽頭負(fù)責(zé)對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)(街道)放權(quán)的審查、指導(dǎo)及運行情況評估工作;牽頭建立事中事后監(jiān)管機(jī)制。5.負(fù)責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級服務(wù)體系建設(shè)管理,統(tǒng)籌指導(dǎo)、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作,組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。牽頭推進(jìn)實體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負(fù)責(zé)開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),指導(dǎo)、督促三級服務(wù)中心、政府職能部門落實政務(wù)服務(wù)事項、流程、服務(wù)、場所、監(jiān)督檢查評價標(biāo)準(zhǔn)。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)管理,負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機(jī)房集約化的建設(shè)管理,統(tǒng)籌、指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)、政府各部門電子政務(wù)建設(shè)。9.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,開展一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè),開展網(wǎng)上審批服務(wù),對全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開展電子監(jiān)察。10.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項的研判、分析,統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運行管理。11.負(fù)責(zé)規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開的工作機(jī)制,開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科(重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室)、效能監(jiān)察科。下屬事業(yè)單位2個:重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。

        (三)單位構(gòu)成

        本單位為一級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況2020年度收入總計1,750.61萬元,支出總計1,750.61萬元。收支較上年決算數(shù)減少196.36萬元、下降??10.1%主要原因是2019年一次性項目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費項目都為一次性項目,2020年項目收入較2019年有所減少。

        2.收入情況。2020年度收入合計1,750.61萬元,較上年決算數(shù)減少196.36萬元,下降10.1%,主要原因是2019年一次性項目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費項目都為一次性項目,2020年項目收入2019年有所減少。其中:財政撥款收入1,750.61萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        3.支出情況。2020年度支出合計1,750.61萬元,較上年決算數(shù)減少196.36萬元,下降10.1%,主要原因是2019年一次性項目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費項目都為一次性項目,2020年項目支出較2019年有所減少。其中:基本支出 936.01萬元,占53.5%;項目支出814.6萬元,占46.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計1,750.61萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少196.36??元,下降10.1%。主要原因是2019年一次性項目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費項目都為一次性項目,2020年項目支出較2019年有所減少。其中:基本支出 936.01萬元,占53.5%;項目支出814.6萬元,占46.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,750.61萬元,較上年決算數(shù)減少196.36萬元,下降10.1%。主要原因是2019年一次性項目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費項目都為一次性項目,2020年項目支出較2019年有所減少。其中:基本支出 936.01萬元,占53.5%;項目支出814.6萬元,占46.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。較年初預(yù)算數(shù)??增加154.31萬元,增長9.7%。主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費、好差評配套評價器購置經(jīng)費、智能機(jī)器人購置經(jīng)費、“一窗綜辦”工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,750.61萬元,較上年決算數(shù)減少196.36萬元,下降10.1%。主要原因是2019年一次性項目較多,如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓(xùn)經(jīng)費項目都為一次性項目,2020年項目支出較2019年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加154.31萬元,增長9.7%。主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費、好差評配套評價器購置經(jīng)費、智能機(jī)器人購置經(jīng)費、“一窗綜辦”工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

        4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1)一般公共服務(wù)支出1,599.1萬元,占91.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加188.50萬元,增長13.4%,主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費、好差評配套評價器購置經(jīng)費、智能機(jī)器人購置經(jīng)費、“一窗綜辦”工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

        2)教育支出2.53萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.21萬元,下降46.6%,主要原因是2020年均為常規(guī)培訓(xùn),2020年較2019年人數(shù)減少,相應(yīng)經(jīng)費減少

        3)社會保障與就業(yè)支出71.68萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.12萬元,下降5.4%,主要原因是受疫情影響2020繳存比例調(diào)整變化導(dǎo)致

        4)衛(wèi)生健康支出41.49萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.30??元,下降5.3%,主要原因是2020受疫情影響繳存比例調(diào)整變化導(dǎo)致

        5)住房保障支出35.81萬元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)減少25.56萬元,下降41.6%,主要原因是2020繳存基數(shù)變化導(dǎo)致

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共財政撥款基本支出936.01萬元。其中:人員經(jīng)費728.08萬元,較上年決算數(shù)增加90.85萬元,增長14.3%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新增單位的人員經(jīng)費于20197月劃轉(zhuǎn)入2020年較2019年有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費207.93萬元,較上年決算數(shù)增加12.00萬元,增長6.1%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新增單位的公用經(jīng)費于20197月劃轉(zhuǎn)入,2020年較2019年有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

        本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

        2020年度“三公”經(jīng)費支出共計2.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.32萬元,下降55.3%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付??較上年支出數(shù)減少3.08萬元,下降53.5%,主要原因是2020年無因公出國(境)費支出

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)減少3.93萬元,下降100%,主要原因是2020年無因公出國(境)費支出

        公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無購車計劃

        公務(wù)車運行維護(hù)費2.29萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的停車費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元,下降54.2%,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,減少公務(wù)用車外出數(shù)量,公車運行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.54萬元,增長30.9%,主要原因是2020年增加車輛停車費

        公務(wù)接待費0.39萬元,主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學(xué)習(xí)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,下降61%,主要原因是本年規(guī)范公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對不符合公務(wù)接待條件的不予接待,接待次數(shù)較少。較上年支出數(shù)增加0.31萬元,增長387.5%,主要原因是2019年有一次接待,共接待8人;2020年有三次接待,共接待39人次。

        (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

        2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次39人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費98.92元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費2.29萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

        2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出207.93萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加12.00萬元,增長6.1%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,新增單位經(jīng)費于7月劃轉(zhuǎn)入2020年經(jīng)費有所增加

        本年度會議費支出0.16萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降5.9%,主要原因是均為會議租用費,2019年金額較大。本年度培訓(xùn)費支出 2.53萬元,較上年決算數(shù)減少39.72萬元,下降94%,主要原因是2019年組織開展政務(wù)改革專題培訓(xùn),2020年均為常規(guī)培訓(xùn)

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至20201231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明

        2020年度本部門政府采購支出總額237.37萬元,其中:政府采購貨物支出223.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出13.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.60萬元,占政府采購支出總額的35.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 36.82萬元,占政府采購支出總額的15.5%。主要用于采購開辦企業(yè)專區(qū)家具、辦公設(shè)備、政務(wù)服務(wù)工作統(tǒng)一著裝、“一窗綜辦”工作辦公設(shè)備等購置

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對16個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評16項,涉及資金814.6萬元從評價情況來看,各個項目均達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo),保障大廳日常工作開展,優(yōu)化政務(wù)服務(wù),打造良好營商環(huán)境,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好的投資發(fā)展環(huán)境,推進(jìn)“放管服”改革深入推進(jìn)。

        (二)績效自評結(jié)果

        1.績效自評表

        窗口臨聘人員經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況:已完成窗口臨聘人員的聘用工作,保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開展,推動行政審批工作高效快捷。項目全年預(yù)算數(shù)為93.5萬元,執(zhí)行數(shù)為93.5萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是通過勞務(wù)派遣方式招錄19名窗口臨聘人員;二是合同規(guī)定臨聘人員每月固定勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(含社保及考核獎勵等4500;三是保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開展,提升窗口服務(wù)質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)窗口臨聘人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強(qiáng)服務(wù)意識,虛心接受群眾批評,提高工作效率。

        項目資金績效目標(biāo)自評表

        (2020年度)

        專項(項目)名稱

        窗口臨聘人員經(jīng)費

        自評總分(分)

        100

        主管

        部門

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

        實施

        單位

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

        聯(lián)系人

        王彥欽

        聯(lián)系

        電話

        023-47521333

        項目

        資金

        (萬元)

        全年預(yù)算數(shù)(A)

        全年執(zhí)行數(shù)(B)

        執(zhí)行率(B/A,%)

        執(zhí)行率得分(分)

        總量

        93.5

        總量

        93.5

        100

        10

        其中:財政資金

        93.5

        其中:財政資金

        93.5

        100

        10

        年度總體目標(biāo)

        年初設(shè)定目標(biāo)

        全年目標(biāo)實際完成情況

        通過勞務(wù)派遣方式,招聘19名窗口臨聘人員,保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開展,推動行政審批工作高效快捷。

        通過勞務(wù)派遣方式,聘用19名窗口臨聘人員,為一窗式業(yè)務(wù)工作人員。

        績效

        指標(biāo)

        一級

        指標(biāo)

        二級指標(biāo)

        三級

        指標(biāo)

        計量單位

        年度指標(biāo)值

        全年完成值

        得分

        系數(shù)(%)

        權(quán)重(分)

        指標(biāo)

        得分(分)

        未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說明

        產(chǎn)出

        指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        指標(biāo)1:臨聘人員數(shù)量

        19

        19

        100

        10

        10


        指標(biāo)2:新增就業(yè)人數(shù)

        19

        19

        100

        10

        10


        質(zhì)量指標(biāo)

        指標(biāo)1:窗口服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

        %

        80

        80

        100

        20

        20


        成本指標(biāo)

        指標(biāo)1:臨聘人員每月固定勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(含社保及考核獎勵等)

        4500

        4500

        100

        10

        10


        效益

        指標(biāo)

        社會效益指標(biāo)

        指標(biāo)1:社保參保率

        %

        95

        100

        100

        10

        10


        指標(biāo)1:窗口投訴率

        %

        10

        0

        100

        10

        10


        指標(biāo)2:辦事群眾投訴臨聘人員服務(wù)質(zhì)量事項

        2

        0

        100

        10

        10


        滿意度指標(biāo)

        服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

        指標(biāo)1:達(dá)到辦事群眾滿意度

        %

        85

        85

        100

        10

        10


        說明

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

        (五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47559811


        附件下載:

        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年度決算公開說明.doc
        重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年度區(qū)級部門決算公開套表.xlsx

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