| [ 索引號 ] | 11500381009320238D/2022-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-14 |
發(fā)布日期: 2022-02-14 10:34:21
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市江津區(qū)行政服務中心的職能職責:1.負責具體落實行政審批制度改革各項工作任務,協(xié)調(diào)健全行政審批工作機制,精簡事項、壓縮時限、優(yōu)化流程、提升服務。2.負責行政權(quán)力事項的清理、減少、下放、調(diào)整等相關工作,建立行政權(quán)力事項清單并依法公布,開展動態(tài)管理。3.負責落實“三集中、三到位”,推動審批服務事項進駐大廳集中辦理。4.負責開展行政審批服務標準化工作,建立工作制度和服務制度,落實各項標準。5.負責落實行政審批服務便民化,推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。6.負責一體化政務服務平臺建設,做好系統(tǒng)運行保障工作,開展網(wǎng)上審批服務,及時公開事項辦理情況。7.負責受理企事業(yè)法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請,組織、協(xié)調(diào)和指導各部門行政審批和政務服務事項的辦理,并為服務對象提供相關政策咨詢。8.負責全區(qū)服務群眾工作系統(tǒng)事項的研判、分析和運行管理。9.負責指導區(qū)級分中心、鎮(zhèn)(街道)公共服務中心、村(社區(qū))便民服務中心標準化建設和人員培訓等工作。10.負責窗口工作人員的管理培訓、行為規(guī)范和服務保障工作,受理窗口人員違規(guī)違紀行為的投訴。11.負責市長公開電話系統(tǒng)的事項交辦、回復等日常運行工作。12.承辦行政主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)行政服務中心為重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室所屬正處級全額撥款參公事業(yè)單位,設13個內(nèi)設機構(gòu):信息調(diào)研科、審批協(xié)調(diào)推進科、公共服務科、政務督導一科、政務督導二科、電子監(jiān)察一科、電子監(jiān)察二科、電子監(jiān)察三科、服務群眾工作一科、服務群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)818.62萬元,其中:一般公共預算撥款818.62萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)818.62萬元,其中:一般公共服務支出711.61萬元,教育支出3.12萬元,社會保障和就業(yè)支出49.86萬元,衛(wèi)生健康支出29.10萬元,住房保障支出24.93萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入818.62萬元,一般公共預算財政撥款支出818.62萬元。其中:基本支出642.88萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出175.74萬元,主要用于派遣臨聘人員、審批結(jié)果郵政寄遞、三級服務體系視頻監(jiān)控維護等重點工作。
重慶市江津區(qū)行政服務中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算5.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0.4萬元,;公務用車運行維護費5萬元;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費155.33萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額60.74萬元:政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算56.74萬元;其中一般公共預算撥款政府采購60.74萬元:政府采購貨物預算4萬元、政府采購服務預算56.74萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款175.74萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:付娟 聯(lián)系方式:023-47559811
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